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請教一下,假設(shè)應(yīng)發(fā)工資6000,遲到扣款200,扣個稅10,實發(fā)工資5790,你們怎么做賬?

84784981| 提問時間:2021 12/22 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資5800。
2021 12/22 10:36
郭老師
2021 12/22 10:37
借應(yīng)付職工薪酬5800貸、應(yīng)交稅費、個稅10銀行存款。
84784981
2021 12/22 10:39
會計上,應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提嗎
郭老師
2021 12/22 10:42
對是的,是這么做的。
84784981
2021 12/22 10:45
工資表應(yīng)發(fā)工資6000,遲到扣款200,那不是取數(shù)6000嗎
郭老師
2021 12/22 10:47
按照扣除之后的來計提就可以的。
郭老師
2021 12/22 10:47
人家這個200不需要交個稅。
84784981
2021 12/22 10:58
那為啥個稅不扣掉之后才算應(yīng)發(fā)呀
郭老師
2021 12/22 10:59
個稅是他個人負(fù)擔(dān)的,如果你們單位承擔(dān)的話,你可以不扣個稅,直接發(fā)給他單位繳納。
郭老師
2021 12/22 10:59
個人自己承擔(dān),從工資里扣除的。
84784981
2021 12/22 11:10
這樣的工資表是不是有問題?
84784981
2021 12/22 11:10
剛開始,我計提借:管理費用24186 貸:應(yīng)付職工薪酬 24186 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬24186 貸:營業(yè)外收入 461 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個稅86.01 貸:庫存現(xiàn)金 23638.99
郭老師
2021 12/22 11:11
是的,遲到扣款應(yīng)該放到前面。
84784981
2021 12/22 11:31
多謝老師!
郭老師
2021 12/22 11:33
不用客氣,工作愉快。
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