問(wèn)題已解決

老師好 年底了 報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)借方有數(shù) 怎么把它沖掉

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/22 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 不用的; 就掛著次年可以抵減的
2021 12/22 09:39
84784971
2021 12/22 09:40
次年怎么遞減呢?
meizi老師
2021 12/22 09:44
你好;次年你發(fā)生了做貸方計(jì)提。? ? 這個(gè)科目? 借貸方自動(dòng)就遞減了。? 差額你補(bǔ)繳納
84784971
2021 12/22 10:02
次年發(fā)生了 還是這樣的啊 我是說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目 是不是對(duì)沖應(yīng)交增值稅-已交增值稅呢
meizi老師
2021 12/22 10:07
你好 ;? ?是的。? 年末都要把增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去??
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