問題已解決

老師,費用發(fā)票到了,但是還沒有拿來報賬,發(fā)票還在員工身上,但是我這里已從稅控平臺抵扣了,抵扣時應(yīng)該怎么做賬,然后員工拿發(fā)票來報賬又怎么做賬

84784956| 提問時間:2021 12/21 17:17
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你已經(jīng)抵扣了就正常做賬,員工拿來發(fā)票再放在該憑證后就行。前提是要求員工盡快拿回發(fā)票 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款等
2021 12/21 17:19
84784956
2021 12/21 17:20
可是員工是跨月拿來報賬的
84784956
2021 12/21 17:22
要不也不知道哪個員工手上有這個票,什么時候拿來報
美橙老師
2021 12/21 17:24
跨月問題也不大,這個能認(rèn)證說明發(fā)票已經(jīng)開出,盡快聯(lián)系收回就可以。
84784956
2021 12/21 17:27
這個要怎么處理賬目
美橙老師
2021 12/21 17:29
按正常處理,收到發(fā)票后直接附在憑證后 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款等
84784956
2021 12/21 17:50
可是當(dāng)時還沒有付款
美橙老師
2021 12/21 17:52
記應(yīng)付賬款就可以 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款等
84784956
2021 12/21 18:25
可是到時候也不知道是轉(zhuǎn)給員工,還是轉(zhuǎn)給那個公司啊
美橙老師
2021 12/21 18:45
你已經(jīng)認(rèn)證只能這么做了,不確定付給公司還是員工你貸其他應(yīng)付款就好。要么就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,以后就不能再抵扣
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