問題已解決
老師,去年的成本發(fā)票現(xiàn)在入賬,調整以前年度損益,最后到利潤分配-未分配利潤科目,那這樣實施還要修改所得稅報表呢?
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速問速答就要修改匯算清交的,如果是20年的,你應該修改20年的匯算清繳。
2021 12/21 14:24
84785010
2021 12/21 14:27
向稅務局申請修改要求退稅嘛?
郭老師
2021 12/21 14:27
好對的是的,可以這么做的。
84785010
2021 12/21 14:28
那這樣可操作性性太低了,有其他別的建議嘛
郭老師
2021 12/21 14:31
你好在今年抵扣所得稅,但是金額不要太大。
84785010
2021 12/21 14:33
8萬元的發(fā)票,老師覺得這算是金額大不?
郭老師
2021 12/21 14:36
你好這個金額比較大。
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