問題已解決

老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84785016| 提問時間:2021 12/20 13:33
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
暫時按暫估的價值結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票再作調(diào)整
2021 12/20 13:34
84785016
2021 12/20 13:42
分錄怎么做?
美橙老師
2021 12/20 13:47
暫估分錄 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款 出售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估 收到發(fā)票后紅字沖銷以上暫估分錄: 借:庫存商品-暫估? 紅字 貸:銀行存款???紅字? 借:主營業(yè)務(wù)成本???紅字 貸:庫存商品-暫估? ?紅字 根據(jù)發(fā)票重新做賬: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785016
2021 12/20 13:52
還有一個問題,上個月開錯了發(fā)票這個月沖紅了,開錯的還需要做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
美橙老師
2021 12/20 13:54
開錯的需要先結(jié)轉(zhuǎn)成本,再紅沖,都要在賬上體現(xiàn)
84785016
2021 12/20 13:57
好的,謝謝老師
美橙老師
2021 12/20 13:57
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