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19、甲公司為增值稅一般納稅人。2021年12月1日,與乙公司簽訂了一項(xiàng)為期6個(gè)月的咨詢合同,合同不含稅總價(jià)款為60000元,當(dāng)日收到總價(jià)款的50%,增值稅稅額為1800元。截至年末,甲公司累計(jì)發(fā)生服務(wù)成本6000元,估計(jì)還將發(fā)生服務(wù)成本34000元,履約進(jìn)度按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定。2021年12月31日,甲公司應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)服務(wù)的收入為( )元。 這道題也涉及到預(yù)收了50%。他又給出條件說增值稅額為1800。在預(yù)收的時(shí)候,也是借記銀行存款貸記合同負(fù)債。預(yù)收這50%的時(shí)候是不需要確認(rèn)收入的對(duì)吧,更不需要確認(rèn)稅款。那么這1800的稅金在什么時(shí)候確認(rèn)呢?能不能幫我把這道題的會(huì)計(jì)分錄寫一寫

84785010| 提問時(shí)間:2021 12/19 15:08
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依依
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,當(dāng)日收到的50%定金是合同負(fù)債,并不是收入,所以直接用60000*6000/(6000?34000 )計(jì)算收入
2021 12/19 15:25
依依
2021 12/19 15:29
: 合同履約進(jìn)度是6000/40000*100%=15% 確認(rèn)收入60000*15%=9000 借銀行存款30000 貸合同負(fù)債30000 借合同負(fù)債9810 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅810 借合同履約成本6000 貸應(yīng)付職工薪酬6000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸合同履約成本6000
84785010
2021 12/19 15:34
老師, 他前面提了一說,稅金1800是啥意思?是想告訴我稅率還是在我預(yù)收50%的時(shí)候確認(rèn)稅金。
84785010
2021 12/19 15:36
你怎么知道稅率是9%。提綱上沒有,告訴我稅率是多少。
依依
2021 12/19 17:44
同學(xué),50%算預(yù)收款,并未開票不要確認(rèn)收入,也就不要納稅,至于稅率9%因?yàn)轭}干沒提及,我也是憑經(jīng)驗(yàn)算的,我把他做建筑服務(wù)了。是一般納稅人,咨詢服務(wù)增值稅稅率應(yīng)該是6%才對(duì),但考試時(shí)肯定會(huì)告知的
84785010
2021 12/20 14:07
謝謝老師?
依依
2021 12/20 14:54
同學(xué),不客氣,請(qǐng)五星好評(píng)
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