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老師你好,我利潤(rùn)表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用不等于財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額表余額,怎么回事

84785019| 提問時(shí)間:2021 12/18 19:01
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你看下財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是否結(jié)轉(zhuǎn)或貸方出現(xiàn)發(fā)生額
2021 12/18 19:09
84785019
2021 12/18 19:13
哦,有,有發(fā)生額在貸方的,這個(gè)要怎么調(diào)整呢?我都結(jié)完賬了,好幾個(gè)月了才發(fā)現(xiàn)
洋洋老師
2021 12/18 19:20
你好同學(xué),這個(gè)不處理也沒有關(guān)系,不影響報(bào)表取數(shù),只是科目余額表與報(bào)表數(shù)有差異
84785019
2021 12/18 19:22
有關(guān)系,現(xiàn)在我利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用和我結(jié)轉(zhuǎn)損益的財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)不上,導(dǎo)致我報(bào)表凈利潤(rùn)也對(duì)不上
洋洋老師
2021 12/18 19:23
你把利潤(rùn)表調(diào)整一下,如果不行的話反結(jié)帳
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