問(wèn)題已解決

老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應(yīng)收款中么?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/17 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到 其他應(yīng)收款? 欄次填寫(xiě)?
2021 12/17 09:43
84785000
2021 12/17 09:44
好的,謝謝,還有一個(gè)問(wèn)題就是,同一個(gè)法人的公司,往來(lái)款,設(shè)置的科目應(yīng)該是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
鄒老師
2021 12/17 09:46
你好 出借方計(jì)入其他應(yīng)收款核算,借入方計(jì)入其他應(yīng)付款核算?
84785000
2021 12/17 09:47
好的,謝謝
鄒老師
2021 12/17 09:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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