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老師,建筑業(yè)收到預(yù)付款開(kāi)票,怎樣入賬

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/16 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 建筑業(yè)收到預(yù)付款,借:銀行存款,貸:工程結(jié)算 開(kāi)具發(fā)票,借:工程結(jié)算?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021 12/16 16:21
84785020
2021 12/16 16:25
老師,如果用新的會(huì)計(jì)科目該怎樣寫(xiě)分錄
鄒老師
2021 12/16 16:30
你好,把 工程結(jié)算? ?科目換成? ?合同負(fù)債? 就是了
84785020
2021 12/16 16:32
老師,確認(rèn)收入的話(huà),初期沒(méi)有成本票,
鄒老師
2021 12/16 16:36
你好,是什么原因?qū)е碌臎](méi)有成本票入賬呢??
84785020
2021 12/16 16:37
老師,我們是勞務(wù)分包的清包工工程,對(duì)方付了預(yù)付款,要求開(kāi)票,
鄒老師
2021 12/16 16:41
你好,初期沒(méi)有成本票,就需要做暫估入賬處理?
84785020
2021 12/16 16:43
老師,成本該怎么暫估?有什么比例沒(méi)有
鄒老師
2021 12/16 16:47
你好,沒(méi)有具體的比例 借:工程施工,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
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