問題已解決

我公司幫其他公司運(yùn)輸貨物,途中貨物受損。受損貨物對(duì)方要求按市價(jià)銷售給我方,給我開了專票,我能抵扣嗎我是一般納稅人,我們?cè)趺醋鲑~?

84784968| 提問時(shí)間:2021 12/15 22:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以抵扣可以正常抵扣的,你這種情況。
2021 12/15 22:40
陳詩晗老師
2021 12/15 22:41
這個(gè)你可以放到相關(guān)的費(fèi)用里面處理。
84784968
2021 12/15 22:41
請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下具體分錄怎么寫
陳詩晗老師
2021 12/15 22:41
借銷售費(fèi)用等等,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸銀行。
84784968
2021 12/15 22:42
為什么是銷售費(fèi)用呢,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或營(yíng)業(yè)外支出呢
陳詩晗老師
2021 12/15 22:43
因?yàn)檫@個(gè)是因?yàn)槟阍谶\(yùn)輸?shù)倪^程當(dāng)中所導(dǎo)致的,所以說這個(gè)是屬于銷售費(fèi)用。他不是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入必要的一步。
84784968
2021 12/15 22:44
今天我問12366人工回復(fù)說這種情況不需要對(duì)方開發(fā)票,說這是屬于賠償款不屬于增值稅范疇,要對(duì)方作廢發(fā)票
陳詩晗老師
2021 12/15 23:58
這個(gè)賠償?shù)脑?,本身不屬于那個(gè)增值稅的范圍,可以不用開發(fā)票。但如果說你開了發(fā)票,對(duì)方交了稅就可以抵扣。
84784968
2021 12/16 06:47
老師,那如果對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,我這邊要怎么做賬呢
陳詩晗老師
2021 12/16 10:44
那你就放到營(yíng)業(yè)外支出處理就行了。
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