問題已解決

今年年初有一筆出口免稅銷售額,我沒有填報(bào)增值稅申報(bào)表,可以加在這個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是要去稅務(wù)局更正申報(bào)?

84785018| 提問時(shí)間:2021 12/15 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要去稅務(wù)局申報(bào)的。
2021 12/15 16:13
84785018
2021 12/15 16:21
去更正申報(bào)就可以了嗎
郭老師
2021 12/15 16:25
是的是的,是這么做的。
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