問題已解決
老師好,問一下,營業(yè)執(zhí)照注冊資金原先是100萬,現(xiàn)在認(rèn)繳增資到了300萬,報印花稅是報差額的200萬嗎?什么時候申報印花稅呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這200萬的增資款項,股東有實際出資嗎?
2021 12/15 08:02
84784971
2021 12/15 08:02
是的老師,現(xiàn)在是認(rèn)繳的
鄒老師
2021 12/15 08:03
你好,是認(rèn)繳的還沒有實際出資,就不需要繳納印花稅
在實際收到股東投資款的時候申報印花稅?
84784971
2021 12/15 08:05
那這增資的這200萬需要做賬務(wù)處理嗎?需要在報表里體現(xiàn)嗎?
鄒老師
2021 12/15 08:05
你好,是認(rèn)繳的,根據(jù)你這個描述,暫時不需要做實收資本的分錄?
84784971
2021 12/15 08:07
那報表里也就不用體現(xiàn)這200萬對吧老師?
鄒老師
2021 12/15 08:07
你好,是的,是這樣的?
閱讀 133