問(wèn)題已解決

我們跟對(duì)方簽了一份合同,金額是四十萬(wàn)的?,F(xiàn)在也申請(qǐng)了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,這個(gè)繳稅是按多少預(yù)交呢?預(yù)交哪些稅呢?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人,一般計(jì)稅的嗎?
2021 12/14 14:44
84785034
2021 12/14 15:37
對(duì)一般納稅人一般計(jì)稅
郭老師
2021 12/14 15:48
你好,40萬(wàn)除以1.09乘以2%,這個(gè)是增值稅。 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%, 印花稅40萬(wàn)乘以萬(wàn)分之三, 企業(yè)所得稅40萬(wàn)/1.09乘以0.2%。
郭老師
2021 12/14 15:48
沒(méi)有分包的按這個(gè)來(lái)繳的。
84785034
2021 12/14 16:27
如果分包,是扣除分包款后,這么計(jì)算?
郭老師
2021 12/14 16:28
增值稅可以的,其他的不可以。
84785034
2021 12/14 16:29
其他是應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2021 12/14 16:30
其他他的就按上面的來(lái)交就可以啦。
84785034
2021 12/14 16:33
嗯嗯行謝謝老師
郭老師
2021 12/14 16:34
不用客氣工作愉快。
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