問(wèn)題已解決

老師好,上個(gè)月原材料暫估入庫(kù)了,也領(lǐng)用算成本了,本月收到發(fā)票數(shù)量,金額和上個(gè)月暫估入庫(kù)一致,本月也支付了貨款,怎樣做本月的會(huì)計(jì)分錄?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款做這個(gè)分錄。
2021 12/14 10:53
84784996
2021 12/14 10:54
本月已經(jīng)付款了,是不是紅沖暫估入庫(kù)借:應(yīng)付,貸:原材料,借原材料,貸銀行?
84784996
2021 12/14 10:55
這樣可以嗎
郭老師
2021 12/14 10:58
可以的,可以這么做的。
84784996
2021 12/14 10:58
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/14 10:59
不用客氣,工作愉快。
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