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甲公司經(jīng)營一家酒店,甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務(wù),都符合收 入確認條件。2019年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的設(shè)備家具等折舊,已知這些資產(chǎn)原值7200000元,估計使用年限5年,抽 年數(shù)總和法計提折舊。又知某無形資產(chǎn)本月攤銷費用50000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務(wù)含稅收入530 000元,增值稅稅2.計提設(shè)備家具等折舊、進行無形資產(chǎn)攤銷的的分錄: 借:②總賬科目 ③金額 貸:④總賬科目 折舊金額略 ⑤)總賬科目 50000 3.確認收入的分錄: 借:⑥總賬科目 530000 貸:⑦總賬科目 ⑧金額 應(yīng)交稅費 稅金金額略

84785015| 提問時間:2021 12/13 15:12
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,分錄做好發(fā)給你
2021 12/13 15:32
張壹老師
2021 12/13 15:34
你好 借:營業(yè)成本?? ? 50,000.00貸:累計攤銷?? 50,000.00借:銀行存款? 530,000.00貸:主營業(yè)務(wù)收入? 500,000.00 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?? 30,000.00
張壹老師
2021 12/13 15:34
借:營業(yè)成本?? ? 50,000.00 貸:累計攤銷?? 50,000.00 借:銀行存款? 530,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 500,000.00 ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?? 30,000.00
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