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機動車銷售發(fā)票,在申報稅時,是不是填在增值稅專用發(fā)票一欄

84785029| 提問時間:2021 12/13 11:04
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
你好,是的填在增值稅申報表附表二的第2行“本期認證相符且本期申報抵扣”,以及第35行“本期認證相符的全部稅控增值稅專用發(fā)票”,另外還要填“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表”,最后反映在主表中的第12行中。 納稅人當期認證相符(或增值稅發(fā)票查詢平臺勾選確認抵扣)的增值稅專用發(fā)票(含機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的進項稅額填寫在“認證相符的增值稅專用發(fā)票”欄次中。
2021 12/13 11:12
84785029
2021 12/13 11:13
我說的是開出去的,銷售發(fā)票
羽飛老師
2021 12/13 11:14
你好,開出去的是的哈
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