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老師,國慶假期有國外客戶給我們的加班費補貼,怎么做賬
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速問速答你好 ;? ?這個是給員工的話? ? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;到時 支付給員工這個部分要款繳納個稅的??
2021 12/13 10:50
84784992
2021 12/13 10:52
怎么繳納按什么比例?、 為什么繳納呢
meizi老師
2021 12/13 10:56
你好 ; 計入工資薪金里面去。 你們收到 也得發(fā)給員工; 對員工來說就是個人收 入的一部分 所以員工要繳納個稅的??
84784992
2021 12/13 11:00
那這部分就不能計提費用了吧,審計審查的話,會這樣 借 費用 貸應(yīng)付職工薪酬,您剛才 是借銀行貸其他應(yīng)付,這部分是不是就不應(yīng)該算我們公司的費用,如果前期計提了 那本期收到就要做紅字 借費用 貸應(yīng)付職工薪酬了,那怎么還算個人收入計入工資呢 不太懂
meizi老師
2021 12/13 11:07
你好;? ?是的 ;前提是看對方給你的錢 是否會涉及收入的情況。 如果是收入的話 那么這部分 你還得掛其他業(yè)務(wù)收入; 到時 你支付給員工的掛其他業(yè)務(wù)成本? ?
84784992
2021 12/13 11:07
估計不會給員工,應(yīng)該算是我們公司的一個收入了。但賬上不會體現(xiàn)收入,會體現(xiàn)沖擊人工成本的
meizi老師
2021 12/13 11:11
你好;? 那你就 掛收入去。 不能去直接沖成本??
84784992
2021 12/13 11:18
那我收入跟成本是一樣的金額了就?
meizi老師
2021 12/13 11:25
你好;? ? ? 那? 不產(chǎn)生利潤就行了。? ?你正常做收入成本? 即可? ?
84784992
2021 12/13 11:28
我前期已經(jīng)發(fā)完工資了,費用都計提了,是不是這個成本就是0了呢
meizi老師
2021 12/13 11:34
你好 ;? ?那你就調(diào)整下 成本和費用即可。??
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