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【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對(duì)開展技術(shù)咨詢服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/12 11:33
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
(1)收到勞務(wù)收入時(shí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行存款 212 000貸:事業(yè)收入 200 000應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金(銷項(xiàng)稅額) 12 000預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存——貨幣資金 212 000貸:事業(yè)預(yù)算收入 212 000(實(shí)際收到金額)(2)實(shí)際繳納增值稅時(shí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金(已交稅金)12 000貸:銀行存款 12 000預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 12 000貸:資金結(jié)存——貨幣資金 12 000事業(yè)收入:按照實(shí)際收到的金額扣除增值稅銷項(xiàng)稅額之后的金額入賬;事業(yè)預(yù)算收入:按照實(shí)際收入的金額入賬。
2021 12/12 11:42
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