問題已解決
我們公司是干裝修的,裝修完贈送家電,那我的進項票都是贈送顧客的這些家電票,我是一般人,那這種會計分錄應(yīng)該怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!這個你要視同銷售。借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2021 12/09 16:38
84785036
2021 12/09 16:41
我這些家電是進項票不是銷項票
宋生老師
2021 12/09 16:44
你好!你收到的時候,可以借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸銀行存款
84785036
2021 12/09 16:47
這種家電要計入成本嗎?不能計入銷售費用或者管理費用嗎?
宋生老師
2021 12/09 16:48
你好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。我上面說的就是入銷售費用
84785036
2021 12/09 16:51
你的意思是借銷售費用貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
借庫存商品 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
這么做對嗎?
宋生老師
2021 12/09 16:54
你好!是的。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785036
2021 12/09 16:56
你發(fā)的第二個分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。是因為視同銷售所以才這么做的這兩個分錄嗎
宋生老師
2021 12/09 16:56
你好!是的。是視同銷售。
84785036
2021 12/09 17:03
你寫的這個應(yīng)交增值稅,是銷項稅額還是進項稅額
宋生老師
2021 12/09 17:05
你好!這個視同銷售是銷項稅
84785036
2021 12/09 17:07
可是我是進項票啊,咋能是銷項稅呢?就因為視同銷售了嗎?
宋生老師
2021 12/09 17:11
你好!你進項票,收到票的時候是
借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸銀行存款
圖片那個是給客戶的時候的分錄
84785036
2021 12/09 17:14
你都給我說懵了,我都說了我只有買家電時家電給我開的票,應(yīng)該怎么做分錄?這個家電的用途我也說過了,你能直接給一個我說的這個進項票的準(zhǔn)確答案嗎
宋生老師
2021 12/09 17:17
你好!只有買家電時家電給我開的票,應(yīng)該怎么做分錄?借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸銀行存款
84785036
2021 12/09 17:35
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
宋生老師
2021 12/09 17:38
你好!需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的了
84785036
2021 12/09 17:40
進項票怎么還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?你把結(jié)賬成本的分錄發(fā)我,我沒有機會問不了了,受累把這兩個問題都回答了謝謝
宋生老師
2021 12/09 17:43
你好!1、不是因為進項票要結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是因為你要把它給客戶,所以要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
閱讀 175