問題已解決

老師,我們公司外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),我們公司提供給國外測試樣品,海關(guān)那邊情況說明為贈(zèng)送,那我們要交增值稅嗎,是不是營業(yè)外支出,那可以抵減我司企業(yè)所得稅嗎,國外公司的VAT可以抵扣了嗎,他們是營業(yè)外收入嗎(稅金加成本)

84784955| 提問時(shí)間:2021 12/08 19:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,您樣品的話,是可以計(jì)入銷售費(fèi)用的,但是沒有報(bào)關(guān),不符合免抵退的情況下,需要繳納增值稅的,可以正常進(jìn)所得稅稅前扣除的,
2021 12/08 20:16
84784955
2021 12/08 20:36
國外要交進(jìn)口增值稅嗎
文老師
2021 12/08 20:37
國外的稅法我不知道,我們國內(nèi)進(jìn)口的是需要交的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~