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老師,年底了,賬上掛了很多其他應(yīng)付款-法人,需要處理一下嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2021 12/08 06:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以不處理的
2021 12/08 06:57
84784949
2021 12/08 08:35
要是掛的其他應(yīng)收款-法人,是不是就得處理一下了
小林老師
2021 12/08 08:39
您好,是的,您的理解非常正確
84784949
2021 12/08 09:03
老師,要是應(yīng)收法人款年末沒有處理會(huì)怎么樣?
小林老師
2021 12/08 09:16
您好,若沒用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),法人是股東,需要視同分紅
84784949
2021 12/08 10:45
老師,視同分紅需要怎么處理了
小林老師
2021 12/08 10:47
您好,借未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784949
2021 12/08 11:02
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫
84784949
2021 12/08 11:03
還有老師,要是賬面不處理,個(gè)稅不處理,會(huì)有什么樣的后果呢
小林老師
2021 12/08 11:04
您好,寫分紅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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