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去年的發(fā)票,稅號錯誤,發(fā)票金額沒錯,對方沒有給我們沖紅的發(fā)票。改怎么處理

84784998| 提問時間:2021 12/07 17:01
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 是增值稅發(fā)票上的稅號錯誤嗎? 這個是不符合使用規(guī)范的,這個必須要紅沖處理,然后開具正確的入賬。
2021 12/07 17:02
84784998
2021 12/07 17:05
年代太久了,找不到原來的那張了,所以就沒有沖紅
星河老師
2021 12/07 17:09
同學 這個不太符合規(guī)范,如何如果審計抽查到這個發(fā)票的話,是要做納稅調整的。
84784998
2021 12/07 17:11
為啥,那該怎么處理,我們自己先處理了,免得審計說?,F在就是沒的紅字發(fā)票了
星河老師
2021 12/07 17:12
同學 這個在匯算清繳的時候,在未取得正規(guī)發(fā)票里面的其他項做納稅調增就可以了。主動納稅調增。
84784998
2021 12/07 17:14
去年的匯算清繳納,已經結束了嘛
星河老師
2021 12/07 17:15
同學 2020年發(fā)生的費用發(fā)票嗎?
84784998
2021 12/07 17:16
是的,老師
星河老師
2021 12/07 17:27
同學 這個20年的匯算清繳已經結束了。 我們放在2022年調增之前的,作為納稅調增也是可以的。
84784998
2021 12/07 17:37
在2022年調增邁。
星河老師
2021 12/07 17:58
同學 你好 對的,在2022年調增。
84784998
2021 12/07 18:12
賬務怎么處理呢
84784998
2021 12/07 18:17
如果去年的發(fā)票說取得紅沖的發(fā)票了,也需要納稅調增邁。
星河老師
2021 12/07 18:55
不需要做賬務的調整,這個是會計和稅務的差異。
星河老師
2021 12/07 18:55
也就是說,這項業(yè)務是真實有效發(fā)生的,那么他還是可以在我們的賬上列支為成本費用。但是由于這個發(fā)票不正規(guī),不能夠作為企業(yè)所得稅的扣除憑證,要做納稅調增。
星河老師
2021 12/07 18:56
這個在企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整表的其他項做稅務調整就可以。
星河老師
2021 12/07 18:56
這里有調整完之后會影響應納稅所得額,這里我們補提一個要補繳的所得稅分錄就可以了,借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅。
84784998
2021 12/07 20:15
補提是在今年做,還是匯算清繳完后做
星河老師
2021 12/07 20:33
同學, 這個你現在發(fā)現了先記錄下來,匯算清繳一并調整。
84784998
2021 12/07 20:40
拿取得的發(fā)票附在原來的憑證后面邁
星河老師
2021 12/07 20:43
同學, 對的,原來的發(fā)票或者復印件附在后面,然后備注一下,是納稅調整的,不允許稅前扣除的支出。
84784998
2021 12/07 21:02
好的,謝謝老師
星河老師
2021 12/07 21:35
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