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老師,適用進項稅額加計抵減政策,是先抵扣正常的進項稅再抵扣10%加計抵減呢,還是先抵扣10%的加計抵減再到正常的進項呢?就是這兩個哪個優(yōu)先抵扣?

84784961| 提問時間:2021 12/07 14:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?比如抵減前的應納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續(xù)抵減。。正常是先正常抵扣的。 在考慮加計扣除的?
2021 12/07 14:16
84784961
2021 12/07 14:32
老師,現(xiàn)在我們每月加計抵減是這樣做賬的 借:應交稅費-進項加計抵減 貸:營業(yè)外收入 因為我們的進項足夠抵扣銷項,所以加計抵減額完全用不到(沒有抵過),那年底需要做什么分錄或要做什么處理嗎?
meizi老師
2021 12/07 14:36
你好;? 你沒有其他收益科目的話。 可以這樣來掛 。? 你繳納增值稅的時候做 :借應交稅費-未交增值稅? 貸 營業(yè)外收入或者其他收益; 銀行存款??
84784961
2021 12/07 14:46
不用交增值稅,因為我日常的進項已經(jīng)抵了銷項了,所以沒有用到加計抵減這部分,想問一下后面怎么處理?
meizi老師
2021 12/07 14:48
你好 ; 如果 以后抵減的話 。 你就先掛 :借應交稅費-未交增值稅貸其他收益掛著。 你申報后以后抵減 這個加計扣除即可。??
84784961
2021 12/07 15:01
所以要更正之前做的分錄嗎?那這個政策今年不是到期了嗎,如果這個政策不延期的話,沒有抵扣的加計抵減怎么處理呢?
meizi老師
2021 12/07 15:04
你好;? 是的。 截止到 年末的;? 如果之前弄錯了? 就盡快去改憑證??
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