問題已解決

老師,在勾選認(rèn)證平臺已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是未收到報(bào)銷發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額如何出賬?

84784972| 提問時(shí)間:2021 12/07 11:29
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
盡快收回發(fā)票,收回后將發(fā)票附在后面,如果確定收不到了,就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 12/07 11:32
84784972
2021 12/07 11:39
發(fā)票在下個(gè)月收到,現(xiàn)在是問認(rèn)證的當(dāng)月,未收到發(fā)票時(shí)要如何出賬?
美橙老師
2021 12/07 11:40
正常做賬 借:相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
84784972
2021 12/07 11:43
你說的應(yīng)該是下月收到員工報(bào)銷發(fā)票后出的賬,在員工沒有拿發(fā)票來報(bào)銷的這個(gè)月,我已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬?
美橙老師
2021 12/07 11:48
我的意思是你確定下月能拿到發(fā)票的話就視同已經(jīng)取得發(fā)票了先做賬算了,下月收到發(fā)票就放在后面就可以了,時(shí)間不長沒有太大關(guān)系。你認(rèn)證了發(fā)票就等于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),如果你一定要分開核算,那就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 收到發(fā)票后 借:相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用科目 貸:銀行存款
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