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老師,3月份暫估的成本,不能沖主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛胸?fù)數(shù),如果沖應(yīng)付賬款 —暫估,摘要怎么寫?

84784997| 提問時(shí)間:2021 12/06 14:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 摘要可以寫沖銷某月某號(hào)暫估憑證
2021 12/06 14:34
84784997
2021 12/06 14:37
好的謝謝老師
bamboo老師
2021 12/06 14:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784997
2021 12/06 14:46
老師,假如11月份要交300元的增值稅,其中有280元的稅盤服務(wù)費(fèi)減免,分錄怎么做?
bamboo老師
2021 12/06 14:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
84784997
2021 12/06 14:57
老師這樣科目明細(xì)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅就有280元的余額對(duì)嗎
bamboo老師
2021 12/06 14:57
年末的時(shí)候要跟銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額一起結(jié)平
84784997
2021 12/06 14:59
結(jié)平的分錄怎么做?
bamboo老師
2021 12/06 15:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784997
2021 12/06 15:05
老師,最后一筆沒看明白
84784997
2021 12/06 15:05
能帶上數(shù)字嗎
bamboo老師
2021 12/06 15:06
就是把單位的銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 減免稅之類的年末余額都填上啊
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