當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司11月份有開票含稅金額:60萬,也有采購原材料及商品共計(jì)含稅金額:20萬,請問,印花稅怎么申報(bào)。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好?60萬,也有采購原材料及商品共計(jì)含稅金額:20萬 80萬按購銷合同申報(bào)??
2021 12/03 11:29
84785007
2021 12/03 11:31
印花稅,是含稅金額申報(bào)。銷售與采購合同合計(jì)申報(bào)。那這個(gè)稅種是不是一直都在重復(fù)納稅啊
玲老師
2021 12/03 11:35
采購和銷售合同都需要繳納
。采購和銷售合同都需要繳納印花稅。合同上寫的不含稅金額,就按不含稅金額計(jì)算。
84785007
2021 12/03 11:40
采購和銷售合同都需要繳納
。采購和銷售合同都需要繳納印花稅。合同上寫的不含稅金額,就按不含稅金額計(jì)算
沒有明白,在采購和銷售合同里面,哪里會注明印花稅是否含稅不含稅呢。只會有商品單價(jià),數(shù)量,合計(jì)金額。
玲老師
2021 12/03 11:41
說的是合同金額,合同金額。
玲老師
2021 12/07 18:36
閱讀 379