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公司11月份有開票含稅金額:60萬,也有采購原材料及商品共計(jì)含稅金額:20萬,請問,印花稅怎么申報(bào)。

84785007| 提問時(shí)間:2021 12/03 11:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好?60萬,也有采購原材料及商品共計(jì)含稅金額:20萬 80萬按購銷合同申報(bào)??
2021 12/03 11:29
84785007
2021 12/03 11:31
印花稅,是含稅金額申報(bào)。銷售與采購合同合計(jì)申報(bào)。那這個(gè)稅種是不是一直都在重復(fù)納稅啊
玲老師
2021 12/03 11:35
采購和銷售合同都需要繳納 。采購和銷售合同都需要繳納印花稅。合同上寫的不含稅金額,就按不含稅金額計(jì)算。
84785007
2021 12/03 11:40
采購和銷售合同都需要繳納 。采購和銷售合同都需要繳納印花稅。合同上寫的不含稅金額,就按不含稅金額計(jì)算 沒有明白,在采購和銷售合同里面,哪里會注明印花稅是否含稅不含稅呢。只會有商品單價(jià),數(shù)量,合計(jì)金額。
玲老師
2021 12/03 11:41
說的是合同金額,合同金額。
玲老師
2021 12/07 18:36
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