問題已解決

如果上月留底稅額=1000元,當(dāng)月的銷項稅額=100元,當(dāng)月的進(jìn)項稅額=0元,當(dāng)月第一次計算全年的加計抵減金額=50元。當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少錢?月末留抵稅額是多少錢?

84784971| 提問時間:2021 12/02 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0 月末留抵稅額是1000-100+50
2021 12/02 15:51
84784971
2021 12/02 15:58
如果是2021年的12月份,留抵稅額也是這么算么?就是說如果12月的銷項稅額(假設(shè)是40元)比加計抵減的金額(假設(shè)是100元)小,那么最多只能抵減40元,多的60元就作廢了,因為政策的截止時間是12月。如果前面月份有留抵200元,當(dāng)月有銷項100元,加計抵減80元。那么當(dāng)月的留抵=200-100+80=180元。對么?
小云老師
2021 12/02 15:58
是的,也是一樣的算法
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~