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老師。你好。請(qǐng)問下會(huì)計(jì)每個(gè)月做賬的流程 月底要做那些報(bào)表 月初要報(bào)那些稅 (一般納稅人)

84784991| 提問時(shí)間:2021 11/30 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?第一項(xiàng)、增值稅稅額核算 ?(1)核對(duì)出售業(yè)務(wù),趕快填開支項(xiàng)發(fā)票,招認(rèn)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 ????出售是企業(yè)日常作業(yè)的要害,是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的中心。出售發(fā)票是財(cái)政記賬,招認(rèn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的合法憑證,因而企業(yè)在產(chǎn)生出售業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)趕快給對(duì)方開具發(fā)票,招認(rèn)當(dāng)月出售情況。 ????一個(gè)業(yè)務(wù)從合同簽定,到公司發(fā)貨、對(duì)方查驗(yàn)招認(rèn)、發(fā)票填開是有一段時(shí)刻的,這段時(shí)刻又由于客戶的巨細(xì)、業(yè)務(wù)交游的頻率、各公司查驗(yàn)程序的不同存在差異。 ????做為企業(yè)的財(cái)政人員,特別是擔(dān)任稅務(wù)作業(yè)的人員,有必要對(duì)企業(yè)日常出售業(yè)務(wù)的處理恰當(dāng)清楚,了解首要客戶的開票要求,可以在滿意客戶要求的一起,又不耽擱本公司正常的作業(yè)處理。為了很好的和諧兩端的作業(yè),會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在每月20號(hào)左右就初步核實(shí)當(dāng)月開票稅額,將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早結(jié)束,企業(yè)若是需求對(duì)方給其開具發(fā)票應(yīng)趕快聯(lián)絡(luò),不要拖到月底再同對(duì)方交涉。? ????企業(yè)財(cái)政人員月底時(shí)還應(yīng)核對(duì)稅控系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)是否開具正確,有無編碼、稅率過失,及時(shí)進(jìn)行修改,還要留心實(shí)踐報(bào)廢發(fā)票與稅控系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)是否相符。 (2)細(xì)心核對(duì)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,確保發(fā)票及時(shí)認(rèn)證或許勾選招認(rèn),招認(rèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。 ????一般產(chǎn)品要比發(fā)票提前抵達(dá)企業(yè),企業(yè)在收好貨品的一起還應(yīng)招認(rèn)發(fā)票的開具情況,在規(guī)矩時(shí)刻未收到發(fā)票時(shí)應(yīng)與對(duì)方聯(lián)絡(luò),索要發(fā)票。 ????進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只需經(jīng)過認(rèn)證或許勾選招認(rèn)經(jīng)過之后,方能進(jìn)行抵扣稅額。留心掃描認(rèn)證發(fā)票需在月底之前進(jìn)行,勾選招認(rèn)發(fā)票辦法可以在申報(bào)前進(jìn)行。因而企業(yè)會(huì)計(jì)應(yīng)在規(guī)矩時(shí)刻及時(shí)處理,招認(rèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。 第二項(xiàng)、月初需求準(zhǔn)備增值稅繳稅申報(bào) ????增值稅繳稅申報(bào)的時(shí)刻每月1-15日,可是為了應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,財(cái)政人員一般盡量提前進(jìn)行申報(bào)。 增值稅繳稅申報(bào)需求留心的事項(xiàng): ????留心填寫申報(bào)表的次第,附表一本期出售情況明細(xì)里留心有些稅率需求有稅目支撐,請(qǐng)?zhí)崆白龊枚惙N改動(dòng),差額繳稅需求提前掛號(hào),優(yōu)惠備案也請(qǐng)留心時(shí)限,盡量提前結(jié)束。認(rèn)證和勾選招認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票請(qǐng)及時(shí)填入附表二進(jìn)行抵扣。 第三項(xiàng)、計(jì)提附加稅及相關(guān)費(fèi)用 ????按照稅法要求,企業(yè)在核算交納增值稅的一起,還應(yīng)計(jì)提交納部分地稅稅金,首要包含城市維護(hù)制作稅、教育費(fèi)附加、當(dāng)?shù)亟逃郊佣悾ㄙM(fèi)),企業(yè)應(yīng)在月末計(jì)提,月初申報(bào)交納。 ????這些計(jì)提的稅金歸于企業(yè)費(fèi)用,因而企業(yè)在預(yù)算當(dāng)月獲利時(shí),也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)。 其他稅種核算及交納 ????正常月份,企業(yè)只需考慮核算增值稅及計(jì)提的地稅稅金,但單個(gè)月份如季度、年底結(jié)束應(yīng)核算交納所得稅;根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求按季度或半年交納印花稅、房產(chǎn)稅、土地運(yùn)用稅等。 (1)所得稅 ????所得稅一般是按季預(yù)繳,年終匯算清繳。會(huì)計(jì)在季度結(jié)束月份進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)全面考慮該季度各月份的運(yùn)營(yíng)情況,在做賬之前預(yù)算該季度應(yīng)交納所得稅金額,不足之處及時(shí)調(diào)整。 ????所得稅征收和核算辦法較多,會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)企業(yè)所得稅的征收辦法,處理企業(yè)的收入與費(fèi)用單據(jù)的份額。所得稅也應(yīng)在季度結(jié)束月份計(jì)提,次月繳稅申報(bào)取得完稅憑證后沖減計(jì)提金額。 (2)按季度或半年交納的稅種處理 ????有些稅種一般不是按月份核算的,如印花稅中的購(gòu)銷合同一般是按季度交納;房產(chǎn)稅、土地運(yùn)用稅一般是按半年交納,具體交納月份由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)矩。會(huì)計(jì)在進(jìn)入企業(yè)后應(yīng)首要招認(rèn)企業(yè)日常首要申報(bào)稅種和具體申報(bào)時(shí)刻,在申報(bào)月份準(zhǔn)時(shí)申報(bào),足額繳繳稅金。 (3)特別稅種單獨(dú)處理 ????有些稅種如車輛購(gòu)置稅、車船稅、契稅、土地增值稅,往常一般不會(huì)遇到,因而也不要特別介意,只需在實(shí)踐產(chǎn)生時(shí),招認(rèn)交納和申報(bào)辦法細(xì)心處理即可。 第四項(xiàng)、網(wǎng)上申報(bào) 現(xiàn)在無論是增值稅繳稅申報(bào)仍是當(dāng)?shù)匾欢悆少M(fèi)均可以在網(wǎng)上申報(bào)了,無需到稅務(wù)局申報(bào)交納。 根柢流程如下: 一般繳稅人根柢都有稅控設(shè)備,請(qǐng)留心稅控設(shè)備也需求及時(shí)在網(wǎng)上抄報(bào)稅并在申報(bào)結(jié)束后再清卡。? (1)抄報(bào)稅: 金稅盤版 核算機(jī)聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),征期內(nèi)系統(tǒng)主動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總作業(yè),提示抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功,這說明您現(xiàn)已結(jié)束上報(bào)匯總。 稅控盤版 新版軟件電腦聯(lián)網(wǎng)安穩(wěn),服務(wù)器地址正確的情況下登陸開票軟件主動(dòng)上報(bào)匯總。如系統(tǒng)沒有主動(dòng)結(jié)束,請(qǐng)點(diǎn)擊模塊報(bào)稅處理--網(wǎng)上抄報(bào)--上報(bào)匯總(悉數(shù)的票種都需求點(diǎn)擊一次) (2)繳稅申報(bào):繳稅人經(jīng)過一證通登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。 留心網(wǎng)上申報(bào)的稅種,每個(gè)月請(qǐng)將悉數(shù)需求申報(bào)的稅種均申報(bào)成功才算申報(bào)作業(yè)結(jié)束。網(wǎng)上申報(bào)成功后可經(jīng)過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款或打印銀行端繳稅憑證去銀行交納。請(qǐng)留心及時(shí)將申報(bào)資料打印留存,軟件內(nèi)的數(shù)據(jù)也請(qǐng)備份一份。 (3)清零解鎖:申報(bào)成功后,繳稅人需求再次登錄稅控系統(tǒng),對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。 留心假定月初需求領(lǐng)用發(fā)票的企業(yè),請(qǐng)?jiān)谠鲁跎陥?bào)結(jié)束并現(xiàn)已清卡后再領(lǐng)用發(fā)票。 第五項(xiàng)、日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 1、根據(jù)出納的報(bào)銷單,制作相關(guān)費(fèi)用憑證; 2、根據(jù)出售合同,開具相關(guān)發(fā)票,并進(jìn)行賬務(wù)處理; 3、根據(jù)銀行回單制作相關(guān)交游賬務(wù); 4、根據(jù)進(jìn)貨合同及收到的購(gòu)進(jìn)發(fā)票,制作本錢憑證; 5、去銀行打印繳款憑證,制作相關(guān)稅務(wù)處理憑證; 6、費(fèi)用的計(jì)提與攤銷:每月固定產(chǎn)生的計(jì)提業(yè)務(wù),如固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、無形資產(chǎn)攤銷、水電費(fèi)計(jì)提、薪酬計(jì)提等,做到不漏提也不多提;對(duì)存在需求攤銷的費(fèi)用如開辦費(fèi)、資料本錢差異等每月攤銷的費(fèi)用,及時(shí)做好攤銷分配憑證。 7、根據(jù)薪酬報(bào)表,進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 8、究竟對(duì)損益類科目核算:悉數(shù)單據(jù)入賬后應(yīng)細(xì)心歸集當(dāng)月?lián)p益類科目產(chǎn)生金額,將其分類轉(zhuǎn)入“本年獲利”科目,檢查當(dāng)月獲利結(jié)束情況。 附:月末會(huì)計(jì)的計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄   (一)計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)   1、按薪酬總額14%提取職工福利費(fèi)   借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)   貸:唐塞福利費(fèi)   2、按薪酬總額1.5%提取職工教育費(fèi)   借:管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)   貸:其他唐塞款--職工教育費(fèi)   3、按薪酬總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)   借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸:其他唐塞款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)   (二)提固定資產(chǎn)折舊   借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)   貸:累計(jì)折舊   (三)攤銷費(fèi)用   借:管理費(fèi)用(或運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等)   貸:待攤費(fèi)用(或長(zhǎng)時(shí)刻待攤費(fèi)用)   (四)計(jì)提稅金   借:運(yùn)營(yíng)稅金及附加   貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--城建稅   貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加   (五)結(jié)轉(zhuǎn)各種收入   1、結(jié)轉(zhuǎn)主運(yùn)營(yíng)務(wù)收入   借:主運(yùn)營(yíng)務(wù)收入   貸:本年獲利   2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入   借:其他業(yè)務(wù)收入   貸:本年獲利   3、結(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)外收入   借:運(yùn)營(yíng)外收入   貸:本年獲利   各種結(jié)轉(zhuǎn)眼睛都看花了。。   (六)結(jié)轉(zhuǎn)本錢、開支、稅金   1、結(jié)轉(zhuǎn)本錢   借:本年獲利   貸:主運(yùn)營(yíng)務(wù)本錢   2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)開支   借:本年獲利   貸:其他業(yè)務(wù)開支   3、結(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)外開支   借:本年獲利   貸:運(yùn)營(yíng)外開支   4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金   借:本年獲利   貸:運(yùn)營(yíng)稅金及附加   (七)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用   1、結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用   借:本年獲利   貸:管理費(fèi)用   2、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政費(fèi)用   借:本年獲利   貸:財(cái)政費(fèi)用   3、結(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用   借:本年獲利   貸:運(yùn)營(yíng)費(fèi)用   (八)季度計(jì)提所得稅   1、提取時(shí)   借:所得稅   貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--所得稅   2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅   借:本年獲利   貸:所得稅   3、上繳所得稅   借:應(yīng)繳稅費(fèi)--所得稅   貸:銀行存款或現(xiàn)金
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