問題已解決

老師 銷售發(fā)票已開 是不是就確認(rèn)收入了 但這個(gè)是項(xiàng)目 沒有完工 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 成本什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問時(shí)間:2021 11/29 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,確認(rèn)收入的同時(shí),就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
2021 11/29 12:03
84784995
2021 11/29 12:03
但這個(gè)成本沒結(jié)束啊 項(xiàng)目類的 怎么處理
84784995
2021 11/29 12:04
比如開了1000萬的票 已開 成本才發(fā)生了200 那這個(gè)月就很不準(zhǔn)確啊
鄒老師
2021 11/29 12:05
你好,既然沒有結(jié)束,就不應(yīng)當(dāng)提前開具發(fā)票確認(rèn)收入啊?
84784995
2021 11/29 12:05
那客戶要求開發(fā)票啊
84784995
2021 11/29 12:07
你說的只是理論上的
鄒老師
2021 11/29 13:22
你好,客戶要求開發(fā)票,開具發(fā)票了就需要確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 如果成本不準(zhǔn)確,可以在之后月份做相應(yīng)的調(diào)整
84784995
2021 11/29 13:25
成本暫估嗎 如何做賬 如何調(diào)整
鄒老師
2021 11/29 13:25
你好,是的。 成本調(diào)整是: 少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)。 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784995
2021 11/29 17:03
老師 如何做賬 能說具體點(diǎn)不
鄒老師
2021 11/29 17:08
你好,是的。 成本調(diào)整是: 少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784995
2021 11/29 19:03
成本暫估 用體現(xiàn)嗎 還是直接主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2021 11/29 19:04
你好,你所指的成本暫估 ,是購進(jìn)環(huán)節(jié)沒有取得發(fā)票 的意思??
84784995
2021 11/29 19:06
不是 的老師 比如客戶讓我們先開票 1000萬;此時(shí)我們成本才發(fā)生了200,后面還沒有采購 這個(gè)如何做賬 我們是工程項(xiàng)目 也不是1個(gè)月就完工的
鄒老師
2021 11/29 19:10
你好,需要根據(jù)1000萬對應(yīng)的成本支出,對還沒有發(fā)生的成本部分進(jìn)行暫估入賬處理?
84784995
2021 11/29 21:57
老師 我問的就是暫估入賬這部分如何操作 怎么寫分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸什么呢
鄒老師
2021 11/30 07:59
你好 暫估入賬 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
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