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員工購(gòu)買電腦9000元,開的公司抬頭,公司制度可以報(bào)銷一半作為福利,給員工打款4500,應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝

84785035| 提問時(shí)間:2021 11/26 18:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
2021 11/26 19:04
84785035
2021 11/26 19:11
發(fā)票是9000呢,這管理費(fèi)用應(yīng)該記多少呢
劉艷紅老師
2021 11/26 19:32
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000 貸:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)4500 ? ? ? ?銀行存款4500 借:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)4500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500
84785035
2021 11/26 19:54
這樣的話銀行存款合計(jì)9000了,可是公司只支付了4500
劉艷紅老師
2021 11/26 19:58
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000 貸:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)9000 借:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)4500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500,應(yīng)該是這樣,不好意思。
84785035
2021 11/26 20:34
那會(huì)貸應(yīng)付職工薪酬4500,怎么沖掉呢
劉艷紅老師
2021 11/26 20:38
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)4500 貸:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)4500 借:應(yīng)付職工薪酬)——福利費(fèi)4500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500 如果是這樣的話,這張票只能用4500了, 要不賬會(huì)不平。
84785035
2021 11/26 21:28
可以只用4500的對(duì)吧
劉艷紅老師
2021 11/26 21:34
對(duì)呀,這樣做賬才能平呀,要不就不平的。
劉艷紅老師
2021 11/26 21:35
或者可以全轉(zhuǎn)給也,然后再讓他還給老板個(gè)人也行。這樣9000就可以全計(jì)入費(fèi)用了。
84785035
2021 11/26 22:12
9000能全額固定資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
2021 11/26 22:17
直接全都計(jì)處費(fèi)用一次抵扣,不要計(jì)固定資產(chǎn)了,還要折舊。
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