問(wèn)題已解決

老師,中途接手的公司,應(yīng)該怎么建帳呢,具體流程怎么做

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 15:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?讓對(duì)方給你期末的科目余額表 ; 先拿著整理下余額 是否與你實(shí)際一致? 核對(duì)清楚后建賬? ?; 把這個(gè)期末數(shù)據(jù)錄入期初里面去? ?
2021 11/26 15:42
84785028
2021 11/26 15:47
就是他這個(gè)公司之前是沒(méi)有財(cái)務(wù)的,什么都沒(méi)有,我該怎么建賬?
meizi老師
2021 11/26 15:58
你好 ;? ? ? 盤(pán)點(diǎn)期末數(shù)據(jù) 。 比如你12月要建賬。 你就 盤(pán)點(diǎn)截止到11.30號(hào)的? ;? 截止? 11.30的哪天的? 所有科目余額 分別是多少 ; 來(lái)做建賬期初數(shù)據(jù)? ;? 然后試算平衡 ;? ?
84785028
2021 11/26 16:26
老師,我這個(gè)是小公司,要設(shè)立什么會(huì)計(jì)科目呢?就是做暖手寶,迷你小風(fēng)扇之類(lèi)的
meizi老師
2021 11/26 16:27
你好 ; 常用科目就行了。 比如設(shè)置??庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品、原材料、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以及稅金及附加等。
84785028
2021 11/26 16:34
好的,如果以上的都可以了吧?
meizi老師
2021 11/26 16:34
嗯是的。大概的 科目我都給你寫(xiě)了。 你了解下 啟用來(lái)建賬就行了。? ? ?
84785028
2021 11/26 17:28
管理費(fèi)用算嗎?
meizi老師
2021 11/26 17:30
你好;? ?算的。 管理費(fèi)用 ;銷(xiāo)售費(fèi)用 ;財(cái)務(wù)費(fèi)用都可以設(shè)置的?
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