問題已解決

老師您好,我們外賬因為發(fā)工資和支付電費發(fā)票都沒走對公賬戶,做外賬時走的是其他應收款,后來導致其他應收款貸方余額很大,應該怎么沖平

84784947| 提問時間:2021 11/24 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你分錄怎么寫的,具體寫一下
2021 11/24 15:57
84784947
2021 11/24 16:21
發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 ? ? ? 貸:其他應收款—XX 付電費時 借:制造費用—電費 ? ? ? ?貸:其他應收款—XX 每個月發(fā)工資只是光做賬,實際是沒發(fā)工資,每個月的電費發(fā)票戶頭雖然是公司的名,但是都沒有通過公戶轉賬
佟老師
2021 11/24 16:23
你好,那誰支付這筆錢
84784947
2021 11/24 16:25
公司經理
佟老師
2021 11/24 16:36
那你就是現在支付給她,然后做分錄 借其他應收款 貸:銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~