當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,外購禮物送給客戶,禮物專項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。
2021 11/23 10:26
84784953
2021 11/23 10:28
那送禮物時(shí)怎樣做賬?
東老師
2021 11/23 10:28
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784953
2021 11/23 10:29
視同銷售?
東老師
2021 11/23 10:29
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
84784953
2021 11/23 10:33
一定要視同銷售嗎?有沒有其他處理方法不視同銷售?
東老師
2021 11/23 10:34
正確的做法就是應(yīng)該這么做的。
閱讀 587