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軟件退稅的會計分錄該怎么做?超稅負3%返還的 要先交后退 做法是:1、 借:應收賬款 117 貸 主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 172、借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅17 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 173、借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 17 貸 應交稅費-未交增值稅 174、借:應交稅費-未交增值稅 17 貸:銀行存款175、借:銀行存款 14 貸 營業(yè)外收入 14這樣做不對么

84785013| 提問時間:2017 02/07 16:38
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84785013
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
可是有會計說要走其他應收款 不交所得稅 說是這樣做: 借;其他應收款 貸;應交稅費-應交增值稅 借;銀行存款 貸;其他應收款 可是不明白 要是這樣做 我交稅的時候該怎么做
2017 02/07 17:02
笑笑老師
2017 02/07 16:43
您好,分錄是做對了,具體退稅金額不知道對不對。
笑笑老師
2017 02/07 17:08
您好,上面的分錄是正確的。即征即退直接記入營業(yè)外收入
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