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老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業(yè)務(wù)收入6100 貸方科目入錯了 應(yīng)該是應(yīng)收賬款6100 我現(xiàn)在要調(diào)賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?

84784972| 提問時間:2021 11/22 15:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
2021 11/22 15:26
84784972
2021 11/22 15:33
以前年度損益呢? 2021年多入了主營業(yè)務(wù)收入6100呢
小菲老師
2021 11/22 15:36
同學(xué),你好 我看成借方做錯了 如果是貸方做錯了 借:以前年度損益調(diào)整6100 貸:應(yīng)收賬款 6100 借:利潤分配-未分配利潤6100 貸:以前年度損益調(diào)整6100
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