問題已解決

老師你好,請教個(gè)政府會計(jì)的問題。2018年的一筆賬借費(fèi)用,貸銀行存款貸應(yīng)付賬款,年底新舊會計(jì)交接,就把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余,在2019年付款了,借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余,借費(fèi)用,貸銀行存款,老師,這樣做對嗎?不對的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84785033| 提問時(shí)間:2021 11/19 21:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你后面直接就是借累積盈余 貸,銀行存款
2021 11/19 23:35
84785033
2021 11/20 10:35
老師已經(jīng)做借費(fèi)用貸銀行存款了,如果再做借累計(jì)盈余貸銀行存款,銀行存款不就多計(jì)了嘛
84785033
2021 11/20 10:37
老師你的意思是不是說在2019年付款時(shí)就不能再計(jì)入費(fèi)用了?因?yàn)?018年已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了?
陳詩晗老師
2021 11/20 11:45
你這里不應(yīng)該用費(fèi)用 應(yīng)該直接用累積盈余科目進(jìn)行調(diào)整處理的
84785033
2021 11/20 12:18
老師那2019年的帳,整體應(yīng)該怎么做,老師能說一下嗎
84785033
2021 11/20 12:20
老師,在2019年付款了,當(dāng)時(shí)的帳是這樣做的:借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余,借費(fèi)用,貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師麻煩你說詳細(xì)點(diǎn),謝謝
陳詩晗老師
2021 11/20 12:23
也就是說你去年已經(jīng)做了銀行存款的處理了?
陳詩晗老師
2021 11/20 12:23
Na你現(xiàn)在直接做調(diào)整分錄,借累計(jì)盈余貸預(yù)付賬款,用這個(gè)去調(diào)整就可以了。
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