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老師做內(nèi)帳的話,公戶付款和私戶付款要分開記嗎

84785007| 提問時(shí)間:2021 11/19 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,內(nèi)賬也是分開的。
2021 11/19 10:57
84785007
2021 11/19 11:02
那到月底要綜合一起嗎
郭老師
2021 11/19 11:02
你好,分開就可以的,不需要綜合在一塊兒。
郭老師
2021 11/19 11:02
你的內(nèi)賬和外賬都是把公戶、私戶分開來核算的。
84785007
2021 11/19 11:03
我的意思是說到月底要把公戶和私戶記的這些分錄再合并了
郭老師
2021 11/19 11:04
不需要合并的,你為什么要合并在一塊兒?
郭老師
2021 11/19 11:04
合并的目的是什么?如果你想要一塊合并的話,你做賬的時(shí)候你就不需要分了,直接坐到一個(gè)科目里面就行,讓你分開是為了方便核算以后能和對(duì)的上,如果你對(duì)不上的話,你查一下賬務(wù)處理,一頁簡(jiǎn)單。
84785007
2021 11/19 11:05
但是比如付工資,有用公戶和私戶付,到月底轉(zhuǎn)“管理費(fèi)用”,不得合并嗎
郭老師
2021 11/19 11:07
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款、其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 11/19 11:08
一個(gè)帳套肯定得合并,你都是在一個(gè)賬套里面,你肯定合并,你即使借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,另一個(gè)借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款,你最后還是合并的,它是自動(dòng)合并,不需要你手動(dòng)的。
84785007
2021 11/19 11:08
其他應(yīng)付款指的是私戶嗎
84785007
2021 11/19 11:10
用金碟的軟件也是嗎
郭老師
2021 11/19 11:12
是的是的是的,是這么做的。
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