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一般納稅人如果做一整個增值稅流程分錄,從銷項稅、進項稅、再到繳納增值稅,如果做分錄?如何做結(jié)轉(zhuǎn)?

84784996| 提問時間:2021 11/19 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1、采購時: 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 銷售收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021 11/19 09:31
84784996
2021 11/19 09:33
老師那繳納的時候呢?
家權(quán)老師
2021 11/19 09:35
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784996
2021 11/19 09:36
那那個已交稅金又是什么時候用的
家權(quán)老師
2021 11/19 09:37
就是發(fā)生預(yù)交增值稅的時候
84784996
2021 11/19 09:38
老師沒有那個轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅呢
家權(quán)老師
2021 11/19 09:40
哎,不要那么死板好不呢?轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個意思的哈
84784996
2021 11/19 09:43
要按標準來呀,要死板的呢,該掛哪個我們就掛哪個,掛錯了改賬麻煩的呢。
家權(quán)老師
2021 11/19 09:47
那你就慢慢消化吧
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