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老師,沖減損益類科目時(shí),損益類科目是不是只能在借方,沖減就記負(fù)數(shù)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么性質(zhì)的損益科目?
2021 11/18 09:49
84785000
2021 11/18 09:49
老師,這個(gè)有不同的分類嗎
鄒老師
2021 11/18 09:51
你好,有的,有費(fèi)用,有收入 比如費(fèi)用沖減,計(jì)入貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù) 比如收入沖減,計(jì)入借方正數(shù),或者貸方負(fù)數(shù)?
84785000
2021 11/18 09:54
我是沖減管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)該是在借方然后做紅字負(fù)數(shù)吧
鄒老師
2021 11/18 09:55
你好,沖減管理費(fèi)用,計(jì)入貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù) 這兩種方式都是可以的?
84785000
2021 11/18 09:56
為什么這個(gè)管理費(fèi)用沖減兩種方式都可以呢
鄒老師
2021 11/18 09:57
你好 沖減管理費(fèi)用,計(jì)入貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù) 貸方正數(shù)與借方負(fù)數(shù)是一樣的結(jié)果,所以都是可以的啊
84785000
2021 11/18 09:58
我記得有的科目只有負(fù)數(shù)這種方式
鄒老師
2021 11/18 09:59
你好,麻煩提供一下具體是哪個(gè)科目 ,以及依據(jù),謝謝了?
84785000
2021 11/18 10:24
財(cái)務(wù)費(fèi)用好像只能在借方負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 11/18 10:25
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷,可以是借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù)啊
84785000
2021 11/18 10:29
還有就是在做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那么應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是放在借方嗎,還是貸方紅字負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 11/18 10:30
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那么應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是放在借方正數(shù)
84785000
2021 11/18 10:31
我看之前有人做在貸方負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 11/18 10:31
你好,那就是個(gè)人處理方式了 借方正數(shù)與貸方負(fù)數(shù),處理方式不同,結(jié)果是一樣的?
84785000
2021 11/18 10:43
老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末余額一般是多少才是正確的,我想檢查一下這個(gè)科目分錄做的對(duì)不對(duì)
鄒老師
2021 11/18 10:44
你好,如果是有留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末余額與增值稅申報(bào)表的留抵稅額一致,說(shuō)明就是正確的?
84785000
2021 11/18 10:51
我們有的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)票多,可能會(huì)留到后面留抵,那我是跟進(jìn)項(xiàng)票對(duì)上還是跟留抵稅額對(duì)上
鄒老師
2021 11/18 10:52
你好,如果是有留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末余額 與? 增值稅申報(bào)表的留抵稅額一致
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