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老師,處置無形資產(chǎn)收到錢的賬務(wù)處理

84784948| 提問時(shí)間:2021 11/17 08:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:資產(chǎn)處置損益 可能借方
2021 11/17 08:50
84784948
2021 11/17 08:51
老師,股東投資分紅怎么做分錄
bamboo老師
2021 11/17 08:55
借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
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