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企業(yè)所得稅收入與增值稅收入差額自查報告怎么寫
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速問速答你們申報的時候為什么為不一致,一般情況,增值稅是按發(fā)票來的,比如有些客戶預付了貨款,但是商品未發(fā),作為開票方,增值稅開票了,報稅時就要填已開票收入,但是按企業(yè)會計準則,不符合收入確認準則,需等商品發(fā)出時,滿足收入確認條件才確認收入,稅會差異導致
另外還有種情況就是申報錯,你查下,你們公司為什么為不一致,再寫報告
2021 11/16 15:03
84785026
2021 11/16 15:05
產生所得稅收入小于增值稅收入的原因有哪些
娟娟老師
2021 11/16 15:08
就是剛說的,預開發(fā)票,所得稅是按會計準則做賬的,增值稅按稅法來確認的
第二就是申報錯誤
84785026
2021 11/16 15:10
這種情況怎么寫原因
84785026
2021 11/16 15:10
簡單明了的寫說明,如何寫
娟娟老師
2021 11/16 15:11
由于稅會差異造成,如果是這種,稅務局會要求提供所有的發(fā)票明細,
84785026
2021 11/16 15:13
跟留底退稅有關系嗎
娟娟老師
2021 11/16 15:14
和留底退稅沒有關系,那個不影響收入的,所以你還是先找下原因,建議每個季度核對下,看是不開始就錯誤,還是說哪個季度有差異
84785026
2021 11/16 15:17
季度漏報有關系吧
娟娟老師
2021 11/16 15:21
這種情況,那就把情況說明清楚,然后做好更正申報和補稅
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