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不是高新企業(yè) 做了研發(fā)費(fèi)用化支出 能加計扣除嗎

84785026| 提問時間:2021 11/16 08:00
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
您好,不是高新企業(yè) 做了研發(fā)費(fèi)用化支出也是可以加計扣除的
2021 11/16 08:00
84785026
2021 11/16 08:02
嗷嗷? ?什么時候進(jìn)行加計扣除呢? ?賬上還是報稅的時候呢? ?幾月報稅的時候加計扣除呢
小麗老師
2021 11/16 08:04
您好,是在報稅的時候填寫加計扣除金額,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計扣除,形成無形資產(chǎn)的,按照形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷。
84785026
2021 11/16 08:06
報稅的話是在幾月啊? ?我現(xiàn)在這個月做研發(fā)費(fèi)用化支出? ? 1月報10-12月季度的時候加計扣除嗎
小麗老師
2021 11/16 08:22
您好,是的,1月報四季度的企業(yè)所得稅。
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