當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問申報增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在加計扣除附表四的哪一欄里呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,填附表四加計本期調(diào)減
2021 11/15 16:36
84785040
2021 11/15 16:44
那我之前填錯了要更正申報的話,相對應(yīng)的報表也要更正了,所得稅也會受影響是吧
84785040
2021 11/15 20:17
老師能回答下嗎
微微老師
2021 11/15 20:27
你好,是的,加計扣除不影響所得稅
84785040
2021 11/15 20:28
影響啊,加計扣除我多算了,不是營業(yè)外收入多算了嗎
84785040
2021 11/15 20:48
老師請確認(rèn)下,更正申報之前的加計扣除數(shù)據(jù),是否影響所得稅和財務(wù)報表
微微老師
2021 11/15 20:49
您好,是的,那這樣是會有影響的。
84785040
2021 11/15 21:02
可否放在下個月申報時候把算錯的加計扣除一起放進(jìn)去了
微微老師
2021 11/16 07:56
您好,理論上在錯誤的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)進(jìn)行申報更正;實(shí)操中,放在下個月也不會造成什么多大的影響
閱讀 207