問題已解決
我司8月份開出來25份發(fā)票 當(dāng)時忘記加型號了 現(xiàn)在客戶說得紅沖重新開具 25份還沒抵扣的 然后我們公司現(xiàn)在要開紅沖應(yīng)該怎么弄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是專票的情況下,你們自己開紅字信息表。
2021 11/15 15:57
郭老師
2021 11/15 15:57
開票系統(tǒng)紅字信息表填開,選擇銷售方申請,按照下一步提示操作,然后點(diǎn)確定打印出來,在查詢里面找到這個信息表上傳,審核通過之后再打印出來,再專票開具頁面打開,然后選擇紅字,選擇第二個下載開具。
84784972
2021 11/15 16:00
有兩個選項(xiàng)
郭老師
2021 11/15 16:01
好,選擇銷售方申請。
84784972
2021 11/15 16:02
銷售方申請 然后輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼之后 就可以提交了嗎
郭老師
2021 11/15 16:02
你好是的,是這么做的。
84784972
2021 11/15 16:03
那我這個紅沖開好之后是不是就可以直接開正確的藍(lán)字發(fā)票了 然后進(jìn)項(xiàng)我不需要去理會的對嗎?
郭老師
2021 11/15 16:07
開了紅字信息表,需要開紅字發(fā)票。
郭老師
2021 11/15 16:07
你的收入不紅,沖你多做了兩次收入。
84784972
2021 11/15 16:12
紅字發(fā)票開完之后不就是負(fù)數(shù)的嗎 那等于我是不是這個月就有多余的這個稅額進(jìn)項(xiàng) 因?yàn)榭蛻粢笪抑亻_正確的發(fā)票給他 之前是因?yàn)殚_具的發(fā)票沒有型號
郭老師
2021 11/15 16:12
對的是的是一個的。
閱讀 89