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老師 期末結(jié)轉(zhuǎn) 哪些科目是要結(jié)平的?我知道有損益類科目,還有呢?

84785027| 提問時(shí)間:2021 11/15 14:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,只有損益類的科目余額必須結(jié)平?
2021 11/15 14:17
84785027
2021 11/15 14:18
損益類科目具體包含哪些
鄒老師
2021 11/15 14:19
你好,損益類科目包括:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等?
84785027
2021 11/15 14:20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 里面的明細(xì)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2021 11/15 14:21
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),但是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,不是損益類科目?
84785027
2021 11/15 14:22
這個(gè)科目是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 能詳細(xì)說下嗎? 越具體越好
鄒老師
2021 11/15 14:23
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785027
2021 11/15 14:24
那期末這里明細(xì)哪個(gè)科目有余額呢
鄒老師
2021 11/15 14:25
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅可能有余額?
84785027
2021 11/15 14:29
老師 這個(gè)10月末的科目余額表你幫我看一下 是不是有問題啊
鄒老師
2021 11/15 14:30
你好,你單位是預(yù)交了很多稅款嗎??
84785027
2021 11/15 14:31
是的 我們是工程施工單位 工程項(xiàng)目施工地預(yù)繳了增值稅和附加稅 這種情況怎么做賬呢
鄒老師
2021 11/15 14:31
你好,預(yù)交的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款?
84785027
2021 11/15 14:32
我是說期末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 我們這個(gè)10月末的科目余額表怎么有那么多余額啊
鄒老師
2021 11/15 14:33
你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 預(yù)交增值稅抵扣應(yīng)交增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84785027
2021 11/15 14:35
老師 你沒有理解我的意思 我們是各個(gè)工程項(xiàng)目有一個(gè)賬套 公司一個(gè)賬套 項(xiàng)目的賬套預(yù)繳和實(shí)際繳納的增值稅會(huì)做賬 可是公司的就不做了 這種情況怎么辦
鄒老師
2021 11/15 14:36
你好,公司的就不做了(說明原因?qū)е碌淖霾涣四???/div>
84785027
2021 11/15 14:38
你就告訴我正確的賬務(wù)處理就可以了 我也不知道我們現(xiàn)在的做賬對(duì)不對(duì)呢
鄒老師
2021 11/15 14:38
你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 預(yù)交增值稅抵扣應(yīng)交增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個(gè)就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
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