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應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理。【例】甲公司為一般納稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實(shí)際成本核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批并作為原材料入庫,價(jià)款為40萬元,已開出商業(yè)匯票, 原材料已入庫。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應(yīng)付票據(jù) 400000 老師為什么這里應(yīng)付票據(jù)只是買價(jià)40萬,而不是像其他情況一樣是價(jià)稅合計(jì)數(shù)額?

84784972| 提問時(shí)間:2021 11/13 19:10
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名名老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好。因?yàn)檫@里購買的是農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品他是按照買價(jià)乘以抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以原材料的入賬價(jià)值,是買價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)稅額。所以應(yīng)付票據(jù)就直接是買價(jià)計(jì)入的。這個(gè)屬于特殊情況。
2021 11/13 19:12
84784972
2021 11/13 19:16
好的,謝謝老師
名名老師
2021 11/13 19:18
同學(xué),如果沒有其他疑問,麻煩幫老師點(diǎn)五星好評(píng)哦,非常感謝。
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