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老師,一般納稅人無票收入填寫在哪里,是按13的稅率計算稅額嗎
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速問速答一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的未開具發(fā)票列里.這個月申報時,把你這個月開的是上月已做不開票收入的銷售金額寫申報說明,讓稅務(wù)專管員審查簽字后,減少本月的銷售金額及銷項稅額,就是填附表一時,把第一欄防偽系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項稅額同時減少,主表也按減過的金額填報.在無票收入欄填無票收入,并換算為不含稅收入,與有票收入合并在銷售收入欄即可按照適用稅率計算出銷項稅,然后減除抵扣進項稅就是應(yīng)交增值稅.
如果你們的稅目對應(yīng)的13%那就是13%
2021 11/12 09:34
84785006
2021 11/12 09:46
現(xiàn)在還需要專管員審查簽字嗎,老師,還是說分地方專管員而定
Chen老師
2021 11/12 09:52
不好意思,不需要了,這個是老規(guī)定了。
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