問題已解決
老師,9月異地預繳了增值稅所屬期是9月,10月才開的票,9月報稅的時候沒有填?現(xiàn)在怎么申報?
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速問速答你好,你這個月想抵扣的情況下,需要去修改你的預繳申報,你一個在所屬期,九月份填寫在附表四里面。
2021 11/11 13:19
84785010
2021 11/11 14:38
那我這個月也不抵扣的情況需要填嗎?
郭老師
2021 11/11 14:39
是
最好是填寫上去。
84785010
2021 11/11 14:58
增值稅填在附表四,那預繳的附加稅填在哪里?老師
郭老師
2021 11/11 14:59
增值稅抵扣了你的附加稅,一塊兒跟著抵扣,這個就不用單獨填寫。
84785010
2021 11/11 15:01
我這個月還是不抵扣只是填上去老師,一個預繳了8890.82元,其中增值稅交了7938.24元,意思是我只填附表四7938.24元,其他不管嗎?
郭老師
2021 11/11 15:06
可以的,本期發(fā)生額填寫你預交的,你抵扣的多少,你填寫實際抵扣金額多少就可以。
84785010
2021 11/11 15:41
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/11 15:42
不用客氣,工作愉快。
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