問(wèn)題已解決

老師我們公司的實(shí)收資本500萬(wàn),之前的會(huì)計(jì)在公司剛成立的時(shí)候直接記其他應(yīng)收款—應(yīng)收股東投資款500萬(wàn),貸實(shí)收資本500萬(wàn),每次股東給公司花錢(qián)了再一點(diǎn)點(diǎn)沖其他應(yīng)收款——應(yīng)收股東投資款,這樣做可以嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/11 09:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)收資本的分錄,借方不會(huì)對(duì)應(yīng)其他應(yīng)收款的?
2021 11/11 09:05
84785016
2021 11/11 09:06
那之前的會(huì)計(jì)這么弄的,現(xiàn)在已經(jīng)沖完了,怎么處理?
鄒老師
2021 11/11 09:07
你好,需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)分錄?
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