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問題已解決
加計(jì)抵減臺(tái)賬期末可計(jì)提額異常
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速問速答同學(xué)你好
是系統(tǒng)里嗎
2021 11/10 19:08
樸老師
2021 11/10 19:08
如果之前的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證的話是可以累計(jì)做加計(jì)的,但是認(rèn)證過(guò)了就不能再加上計(jì)提
84784948
2021 11/10 19:10
老師能看到圖片嗎?
84784948
2021 11/10 19:10
我就是沒明白這是什么意思
樸老師
2021 11/10 19:12
看不了
字太小了哦
如果之前的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證的話是可以累計(jì)做加計(jì)的,但是認(rèn)證過(guò)了就不能再加上計(jì)提
84784948
2021 11/10 19:13
增值稅加計(jì)抵減期末可計(jì)提的+附表四增值稅加計(jì)抵減情況本期調(diào)減額累計(jì)數(shù),計(jì)算結(jié)果一般不為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么核對(duì),這是什么意思
樸老師
2021 11/10 19:17
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
納稅人應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額(以下稱抵減前的應(yīng)納稅額)后,區(qū)分以下情形加計(jì)抵減:
1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
2.抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減;
3.抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784948
2021 11/10 19:22
增值稅加計(jì)抵減期末可計(jì)提的+附表四增值稅加計(jì)抵減情況本期調(diào)減額累計(jì)數(shù),計(jì)算結(jié)果一般不為負(fù)數(shù),這句話是什么意思
樸老師
2021 11/10 19:28
意思就是這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
這個(gè)可以計(jì)提的不能是負(fù)數(shù)
84784948
2021 11/10 19:30
那我需要怎么核對(duì)啊
樸老師
2021 11/10 19:31
按照明細(xì)來(lái)核對(duì)
減去之后最后的加計(jì)抵減額是正數(shù)或零
84784948
2021 11/10 19:36
就是我按照每月的計(jì)提的加計(jì)扣減減去我的抵減去核對(duì)是嗎?
84784948
2021 11/10 19:40
但是我現(xiàn)在企業(yè)的賬上加計(jì)扣減余額還是正數(shù)啊
樸老師
2021 11/11 08:06
是 正數(shù)就可以了哦
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